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Généralités
Mis à jour il y a plus de 2 mois

Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable

L’application FULLL permet de calculer des charges et produits constatés d’avance entre autre selon deux critères : soit à date de fin d’exercice, soit à date de situations.

Dans le sous‐module « ARC » on trouve deux menus « Clients » et « Fournisseurs » qui ont pour chacun différents sous menus pour générer principalement des écritures d’inventaires.

Si ces Arcs n’apparaissent pas dans votre menu, décochez l’option Masquer les outils de Cut-Off dans les paramètres généraux de votre dossier de révision.

Glissement en N+1 et situation

Récupération des données à l’ouverture d’un tableau dans un contexte nouveau (Selon le type d'ARC, FNP, CCA, PCA...)

Il est possible de récupérer les données de l’exercice précédent ou des situations de l’exercice.

  • Lors du glissement en N+1 les montants HT de l’exercice précédent se reportent automatiquement en montants HT N-1.

  • Le glissement de situation à situation sur un exercice est géré par l’outil.

Générer les écritures

Pour chacun des Arc clients et fournisseurs, les lignes déclarées peuvent être basculées en écritures comptables.

Sélectionner les lignes concernées et cliquer sur la fonction « Générer les écritures ».

Une fenêtre de paramétrage s’ouvre :

La coche Décimales permet de garder les centimes des écritures. Décocher cette option a pour effet de passer les écritures de Cut-Off arrondies à l’entier le plus proche.

Seuil : Cette saisie permet de limiter les écritures à générer dans la comptabilité en fonction d’un montant minimum

Le choix de ces deux options est sauvegardé et sera proposé à chaque nouvelle génération d’écritures pour les exercices qui suivent, à Arc équivalent.

Dans la zone « Journal » attention à bien choisir le journal :

  • De type OD si le calcul correspond à une écriture d’inventaire pour le bilan de fin d’année

  • De type situation si le but est uniquement de traiter une situation

L'autre solution est de mettre en place un journal par défaut selon la si l'on est en "Révision" fin d'année ou en "Situation".
Pour cela il faut aller dans le menu "Paramètres"/"Paramètres généraux" et renseigner les informations suivantes :

Se paramétrage sera proposé par défaut lors de la génération des écritures.

La zone Compte présente une liste de comptes filtrés en fonction de l’Arc actif et des comptes de Cut-Off créés dans le plan comptable du dossier.

Selon le type d'ARC choisi (FNP, CCA, PCA...), la zone TVA propose tous les comptes de TVA de racine 445 du plan comptable du dossier.

Une fois les écritures générées, le tableau de l’Arc est mis à jour du journal de destination et de la date d’écriture.

Pour les écritures d’inventaire par exemple il est possible d’en faire une extourne en utilisant la fonction Extourner/Contrepasser de la barre de fonctions des écrans de saisie comptable Ici

Suppression d'une ligne

Pour chacun des Arc clients et fournisseurs, les lignes déclarées peuvent être supprimée.

Sélectionner une ou plusieurs et cliquer sur le bouton Supprimer, puis sur le bouton enregistrer.

Cette action aura pour effet de supprimer la ou les lignes sélectionnées de l’Arc actif et de supprimer les écritures générées dans la comptabilité si vous répondez OK à la question « Voulez-vous supprimer ces écritures ? »

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?